Как заполнить 3 ндфл в программе декларация при продаже имущества

Сегодня рассмотрим тему: "Как заполнить 3 ндфл в программе декларация при продаже имущества". На сайте собраны и структурированы материалы ведущих изданий. Если появились вопросы, то вы всегда можете их задать дежурному консультанту на сайте.

Заполняем декларацию 3-НДФЛ в «Личном кабинет налогоплательщика для физических лиц»

1. Заполнение личных данных

Для заполнения декларации необходимо перейдите в раздел «Жизненные ситуации», выберите раздел — «Подать декларацию 3-НДФЛ» , затем кнопку «ЗАПОЛНИТЬ НОВУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ ОНЛАЙН».

Пример заполнения формы 3-НДФЛ в «Личном кабинете налогоплательщика»

Пример заполнения формы 3-НДФЛ в «Личном кабинете налогоплательщика»

Выберите год, за который составляется налоговая декларация. (В своем личном кабинете можно заполнить декларацию только на себя).

Поля «Фамилия», «Имя», «Отчество», «ИНН» заполнятся автоматически.

Если укажите ИНН, то сведения о дате и месте рождения, о гражданстве, о документе, удостоверяющем личность можно не вводить. При отсутствии ИНН эти разделы обязательны к заполнению.

Пример заполнения формы 3-НДФЛ в «Личном кабинете налогоплательщика»

После ввода всех данных нажмите кнопку «Далее».

2. Выбор доходов

Выберите доходы, о которых хотите заявить в декларации и нажмите кнопку «ДАЛЕЕ».

3. Выбор вычетов

Налоговый вычет – это сумма, которая уменьшает размер дохода, с которого взимается налог, либо позволяет вернуть часть налога, ранее уплаченного в бюджет.

Выберите вычеты, которые необходимо включить в декларацию и нажмите кнопку «ДАЛЕЕ».

4. Заполнение раздела «Доходы»

В разделе «Доходы» по умолчанию для ввода доступна вкладка «Доходы, облагаемые по ставке 13%».
Для ввода доходов нажмите кнопку «Добавить доход».

Если нужно ввести иные доходы, выберите соответствующую вкладку с процентами.

4.1 По справке 2-НДФЛ введите следующие данные:

  • «Источник дохода» — ИНН, КПП, наименование организации и код «ОКТМО»;
  • Введите Сведения о полученном доходе. При необходимости Вы можете указать несколько доходов, облагаемых по указанной ставке, от данного источника. Если Вы переносите данные из справки 2-НДФЛ, каждый вид дохода достаточно ввести один раз с указанием общей суммы дохода данного вида.

4.2 При заполнении декларации в связи с продажей имущества (квартиры, земельного участка и т.д.),находившегося в собственности менее 3-х лет:

В разделе «Сведения о полученном доходе» введите:

Выберите Код дохода:
— при продаже квартиры, садового домика и земельного участка- «1510»;
— при продаже доли квартиры- «1511»;
— при продаже транспорта, гаража, объекта незавершенного строительства — « 1520».

Введите сумму дохода, полученного от продажи имущества.

Выберите код вычета:
— при продаже квартиры, садового домика и земельного участка- «901»(1 000 000 рублей) или «903»
(в сумме документально подтвержденных расходов);
— при продаже доли квартиры- «904»(сумма, равная 1 000 000 рублей / долю) или «903» (в сумме документально подтвержденных расходов);
— при продаже транспорта, гаража, объекта незавершенного строительства -«906»(250 000 рублей) или
«903» (в сумме документально подтвержденных расходов). Введите сумму вычета.

Если все доходы введены, нажмите кнопку «Далее».

5. Заполнение раздела «Вычеты».

5.1 Для получения имущественных налоговых вычетов во вкладке «Имущественный налоговый вычет» введите данные о расходах на приобретение жилья и погашение процентов по целевым кредитам.

Введите данные по объекту с помощью справочников.
В зависимости от того, впервые вы получаете имущественный вычет или часть вычета вами уже была получена ранее, заполните форму в блоке «Общие суммы расходов».

5.2 Если вы дополнительно хотите получить социальный налоговый вычет, выберите соответствующую вкладку в меню вычетов.

Для получения социальных налоговых вычетов поставьте галочку в соответствующем поле.

Укажите сумму расходов в соответствующей строке.

Для получения налоговых вычетов нужно предоставить в налоговую инспекцию документы, подтверждающие расходы. Через личный кабинет можно направить электронные образы документов, для этого перед отправкой декларации «отсканируйте» документы.

Нажмите кнопку «Прикрепить документ», выберите место расположения файла документа — клавиша «Выбрать файл». В строке «Описание» впишите краткую информацию о документе (например, справка о доходах) и нажмите кнопку «Прикрепить файл».

6. Просмотр сформированной декларации

После заполнения всех необходимых разделов открывается форма «Итоги», где отражаются результаты заполнения декларации.

Для редактирования данных, можно входить в любой из разделов декларации.
Чтобы посмотреть, как выглядит декларация на бумажном носителе, нажмите кнопку «Просмотреть сформированную декларацию в формате pdf».
Для просмотра декларации нужно, чтобы на компьютере была установлена программа «Adobe
Reader».

После того как все документы, требующие отправки, будут сохранены, в разделе «Подписать ключом усиленной неквалифицированной электронной подписи» наберите пароль, который вы вводили, когда формировали сертификат электронной подписи и нажмите кнопку «Подтвердить и отправит».

Если вы забыли пароль, то сертификат подписи можно сформировать вновь, отозвав действующий сертификат.

После отправки в инспекцию декларация не подлежит редактированию, но при необходимости можно
заполнить уточненную декларацию и направить ее в инспекцию.

8. Заполнение заявления на возврат налога

Если вы представляете декларацию с целью получения налогового вычета, необходимо направить в инспекцию и заявление на возврат налога.
Для этого в разделе «Итоги» ветки «Заполнение и представление в электронном виде налоговой декларации 3-НДФЛ» выберите вкладку «Возврат/уплата налогов» и нажмите кнопку «Заявление на возврат».

Заявление на возврат
Читайте так же:  Ипотека при разводе

Заполните необходимые данные и нажмите кнопку «Сохранить и продолжить».
Для отправки заявления в инспекцию введите пароль, который вы вводили, когда формировали сертификат электронной подписи и нажмите кнопку «Отправить».
После отправки заявления в разделе «Результаты» будет сформировано сообщение «Документ был
получен и зарегистрирован в инспекции».
Кроме того, информацию о регистрации заявления можно увидеть в ветке «Документы налогоплательщика/ Электронный документооборот».

9. Отправка декларации, заполненной в программе «Декларация»

Если вы заполнили декларацию в программном продукте «Декларация» или ином программном обеспечении, формирующем xml-файл, то ее можно отправить в инспекцию из личного кабинета.

В этой же ветке «Заполнение и представление в электронном виде налоговой декларации 3-НДФЛ» вместо кнопки «ЗАПОЛНИТЬ НОВУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ ОНЛАЙН» нажмите на кнопку «ОТПРАВИТЬ ДЕКЛАРАЦИЮ, ЗАПОЛНЕННУЮ В ПРОГРАММЕ».

Пример заполнения формы 3-НДФЛ в «Личном кабинете налогоплательщика»

Выберите год декларации и файл. Вложите подтверждающие документы, подпишите электронной подписью и направьте декларацию в инспекцию. В случае представления декларации с целью получения налогового вычета не забудьте направить заявление на возврат.

10. Получение налогового вычета у работодателя

Налоговый вычет можно получить и до окончания налогового периода при обращении к работодателю,
предварительно подтвердив это право в налоговом органе. Заявление о подтверждении права на получение
налогового вычета можно заполнить в личном кабинете и отправить в налоговую инспекцию, подписав электронной подписью.
Для заполнения заявления во вкладке «Жизненные ситуации» выберите раздел «Запросить справку и другие документы», затем выбрать необходимую справку.

В открывшемся окне заполните необходимые данные, приложите электронные копии документов, подпишите ключом электронной подписи, полученным в личном кабинете, и нажмите кнопку «Отправить».
По истечении 30 дней получите в налоговом органе уведомление о праве на имущественный вычет и передайте его работодателю.

Источник: http://3-ndfl.com/primery-zapolneniya-3-ndfl/zapolneniya-3-ndfl-kabinet/

Образец заполнения декларации 3-НДФЛ в программе «Декларация»

Для заполнения налоговой декларации 3-НДФЛ в 2017 году рекомендуем:

1. Заполнение обязательных разделов декларации о доходах физических лиц по форме 3-НДФЛ в программе «Декларация»

1.1. Заполняем раздел «Задание условий»:

1.2. В данном разделе необходимо заполнить «Номер инспекции» — выбирается из прилагаемого справочника:

Если Вы не знаете номер своей инспекции, Вы можете его узнать, воспользовавшись on-line сервисом «Адрес и платежные реквизиты Вашей инспекции» на сайте ФНС: https://service.nalog.ru/addrno.do

Все остальные задаваемые в этом разделе параметры определены для физического лица по умолчанию. Если Вы предприниматель или нерезидент, надо данные параметры откорректировать.

1.3. Далее перейдите в раздел «Сведения о декларанте». Как только Вы выбираете раздел, он выделяется другим цветом. Первоначально в этом разделе Вам предлагается заполнить ФИО, указать дату и место рождения, документ, удостоверяющий личность.

1.4. После его заполнения, надо перейти на страницу с данными об адресе жительства. Для этого кликнете мышью на значке с домиком.

ОКАТО можно уточнить в инспекции по месту жительства.

1.5. Следующий раздел «Доходы, полученные в РФ». В этом разделе заносятся все полученные Вами доходы: как по справкам о доходах по форме 2-НДФЛ , так и доходы, полученные от продажи, например, имущества, находящегося в собственности менее 3 лет.

Первоначально выделен раздел по доходам, облагае мым по ставке 13%. В основном, доходы физических лиц облагаются по ставке 13%. Если у Вас есть иные доходы, то заполните разделы с имеющимися у Вас ставками в полном объеме.

1.6. Введите все источники выплат, то есть наименования и реквизиты предприятий, где Вы получали доход, в разделе «Источник выплат». По каждому источнику выплат внесите помесячный доход. Информацию заносите со справок 2-НДФЛ. Общая сумма доходов рассчитывается автоматически. Остальные итоговые суммы по источнику выплат заносятся вручную из справки.

1.7. Для ввода источника выплат нажмите значок ”+”. Если Вы не правильно ввели источник выплат и хотите его удалить, нажмите “-“. Если хотите изменить информацию по источнику выплат, нажмите

.

1.8. При нажатии на значок ”+”, Вам предлагается окно для ввода информации:


1.9. Информация «Наименование», «ИНН», «КПП»,«ОКАТО» вводится из справок 2-НДФЛ. При этом ОКАТО, которое Вы указали в разделе «Све дения о декларанте», может отличаться от ОКАТО, ука занного в справке. Это будет в том случае, если Вы име ете постоянную прописку в одном населенном пункте, а работаете в другом.

Если по справке 2-НДФЛ Вам на предприятии были предоставлены стандартные вычеты, ставится галочка в «Расчете стандартных вычетов по этому источнику». После ввода значений нажмите «Да».

1.10. При вводе источника выплат при продаже имущества, если Вам не известны реквизиты покупателя, Вы можете в «Наименовании» указать, например, «Продажа квартиры» или «Продажа автомобиля». ИНН и КПП в данном случае не заполняются. ОКАТО обязательно указывается то же, что и в разделе «Сведения о декларанте», то есть по месту прописки. Галочка в «Расчете стандартных вычетов по этому источнику» не ставится. После ввода значений нажмите «Да».

1.11. После ввода всех источников выплат, перейдите к вводу доходов по месяцам по каждому источнику. Для этого перейдите в следующий раздел. Для ввода информации по первому источнику выплат, нажмите значок ”+”. Если Вы не правильно ввели информацию и хотите ее удалить, нажмите ”-”. Для редактирования информации, нажмите

Читайте так же:  Оспаривание отцовства в судебном порядке
.

В данном разделе есть еще одна клавиша «Повторить доход», служит для дублирования одинаковой информации по доходу.

1.12. При нажатии на значок ”+”, Вам предлагается окно для ввода информации:

1.13. Система предлагает выбрать код дохода из справочника. Так как у нас первый источник выплат «Продажа автомобиля», код выбирается самостоятельно.

При продаже автомобиля, выберите код 1520, при продаже квартиры – код 1510. Нажмите «Да».

1.14. Введите сумму дохода (стоимость автомобиля) и месяц получения дохода (месяц продажи). Становится доступной кнопка выбора кода вычета (расхода).

1.15. Код вычета выберите из справочника. Так как сумма продажи автомобиля, находящегося в собственности менее 3 лет, в нашем случае, до 250 тысяч рублей, выберите код вычета — «906». В результате «Сумма вычета» автоматически заполнится значением. Нажмите «Да».

1.16. По источнику выплат «Продажа автомобиля» информация по месяцам введена в полном объеме.
Теперь введите информацию по месяцам по следующему источнику выплат. Данный источник – это предприятие, на котором Вы работаете. Информацию введите из справки 2-НДФЛ, указывая те коды доходов и вычетов, что отражены в справке.

1.17. По источнику выплат по основному месту работы информация по месяцам будет выглядеть следующим образом:

1.18. Последний раздел для заполнения – «Вычеты».
1.19. Панель со значками, позволяет вы брать страницу для заполнения нужных вычетов.
1.20. При выборе первого значка открывается страница для ввода стандартных вычетов. При выборе второго
— страница для ввода социальных вычетов. При выборе третьего — страница для ввода имущественных вычетов при покупке квартиры. При выборе последнего — страница для ввода вычетов при убытках с ценными бумагами.
1.21. Введите стандартные вычеты, нажав на первый значок.

Для расчета стандартных вычетов, нужно поставить галочку в строке «Предоставить стандартные вычеты».
Если у Вас нет особых льгот по налогу на доходы физических лиц, в декларациях до 2012 года, точкой отметьте код «Нет 104 и 105 вычета» (по умолчанию он отмечен). Если есть льготы, выберите или код 104, или код – 105.
Если у Вас есть дети до 18 лет или учащиеся на очной форме обучения до 24 лет, введите количество детей в
соответствующие строки.
Сумма вычетов, исходя из дохода по месяцам, рассчитывается программой автоматически.

1.22. Если Вы заполняете декларацию по прода же имущества, то на этом заполнение декларации заканчивается. Переходите к пункту 4.

2. Заполнение листов декларации при получении социального вычета (лечение, обучение, добровольное пенсионное страхование)

2.1. Для ввода расходов по обучению, лечению, доб ровольному пенсионному страхованию нажмите значок в разделе «Вычеты»


Откроется страница для ввода. Поставьте галочку в строке «Предоставить социальные вычеты».
Если Вы хотите получить вычет за свое обучение , введите сумму, потраченную на обучение в отчетном году в строку “Своё обучение“.
Если вычет за лечение себя, или родителей, или детей – введите сумму расходов в отчетном году в строку “Лечение“.
Если Вы хотите получить вычет за обучение детей при обучении их на очной форме обучения, нажмите знак “+“ в блоке “Суммы, уплаченные за обучение детей“.
Если вычет по договору добровольного пенсионного страхования , нажмите знак “+“ в одноименном блоке.

2.2. Для ввода суммы, израсходованной в отчетном году на обучение детей, нажмите на знак “+“ в одноименном блоке. После завершения ввода нажмите «Да».

Для ввода сумм по пенсионному страхованию, предлагается более сложная форма ввода данных договора. После ввода, нажмите «Да».

Если у Вас нет других вычетов, переходитек пункту 5.

3. Заполнение дополнительных листов деклара ции при получении имущественного вычета (по купка квартиры, дома, доли квартиры, проценты по кредиту по купленной квартире)

3.1. Для ввода расходов по покупке квартиры, жилого дома нажмите значок в разделе «Вычеты».

Откроется страница для ввода.

Поставьте галочку в строке « Предоставить имущественный налоговый вычет ».
Заполните последовательно все строки.
Сначала выберите способ приобретения: «договор купли-продажи» или «инвестирование». В примере выбран «договор купли-продажи».

3.2. Выберите из предлагаемого списка объект в строке «Наименование объекта». Например, «квартира»:

3.3. Выберите из предлагаемого списка вид собственности в строке «Вид собственности». Например, «собственность общая долевая»

3.4. Выберите из предлагаемого списка признак налогоплательщика в строке «Признак налогоплательщика». Например, «собственник объекта».

3.5. Введите адрес объекта; дату акта, если объектновый, или дату регистрации права; долю, если долевая собственность.
3.6. Введите год начала использования вычета. Он равен году, в котором квартира (или другой объект) была приобретена.
3.7. Введите суммы, нажав кнопку «Перейти к вводу сумм».

Введите запрашиваемые сведения и нажмите кнопку «Вернуться к сведениям об объекте»

4. Сохранение декларации

4.1. Если у Вас сейчас недостаточно времени на ввод декларации 3-НДФЛ в полном объеме, Вы можете ее сохранить и заполнить декларацию в любое время. Для этого зайдите в меню «Файл» и выберите «Сохранить как».

4.2. Выберите каталог на локальном (или сетевом) диске компьютера, в который хотите сохранить декларацию, и наберите имя файла. Расширение программа предлагает по умолчанию. Для деклараций за 2012 год – расширение *.dc2. Нажмите клавишу «Сохранить».

4.3. В последующем, при входе в программу, чтобы продолжить ввод декларации, выберите пункт меню «Открыть».

Читайте так же:  Образец акта разграничения границ балансовой принадлежности сторон

4.4. Выберите сохраненный файл и нажмите «Открыть».

5. Запись декларации на флэш-карту

5.1. Чтобы Вашу декларацию быстро и без ошибок ввели в базу данных налоговых органов, сформируйте декларацию в электронном виде. Для этого выберите пункт верхнего меню «Экспорт»:

Видео (кликните для воспроизведения).

5.2. Выберите нужный каталог для сохранения и нажмите “Ок”.

5.3. Сформируется файл формата *.xml:

5.4. Сформированный файл формата *.xml скопируйте на флэш-карту или любой другой носитель.
С распечатанной декларацией, файлом на флешке, справками по форме 2-НДФЛ и необходимыми документами, приходите в налоговую инспекцию.

Источник: http://3-ndfl.com/primery-zapolneniya-3-ndfl/primer-zapolneniya-formy-3-ndfl-za-2012-god-v-programme-deklaraciya-2012/

Образец заполнения 3-НДФЛ при продаже имущества

Напомним, если имущество находилось в собственности гражданина менее трех лет, то он обязан представить 3-НДФЛ. Сдавать 3-НДФЛ необходимо до 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом.

Обратимся к п. 1 ст. 229 НК РФ, в которой указано, что сдавать налоговые декларации по НДФЛ обязаны:

  • индивидуальные предприниматели;
  • нотариусы, адвокаты, другие лица, занимающиеся частной практикой;
  • физические лица по вознаграждениям, полученным не от налоговых агентов;
  • физические лица по суммам, полученным от продажи имущества;
  • физические лица, резиденты РФ по доходам, полученным от источников, находящихся за пределами РФ;
  • физические лица, по доходам, при получении которых не был удержан налог налоговыми агентами;
  • физические лица, получающие выигрыши, выплачиваемые организаторами лотерей и других основанных на риске игр;
  • физические лица, получающие доходы в виде вознаграждения, выплачиваемого им как наследникам авторов произведений науки, литературы, искусства, а также авторов изобретений;
  • физические лица, получающие от физических лиц доходы в порядке дарения.

Если гражданин продал, например, автомобиль или гараж, которые были в собственности у него менее трех лет, то он на основании п. 1 ст. 229 НК РФ обязан сдать 3-НДФЛ.

Обращаем внимание на то, что доход, полученный при продаже имущества, может быть уменьшен на сумму имущественного вычета. Если имущество находилось в собственности налогоплательщика менее трех лет, вычет предоставляется в сумме, не превышающей:

  • для жилой недвижимости и земельных участков 1 млн руб.;
  • для иного имущества 250 тыс. руб.

Вместо использования вычета сумму полученных доходов можно уменьшить на сумму фактически произведенных и документально подтвержденных расходов, связанных с получением этих доходов.

В нашей статье мы расскажем, как правильно заполнить налоговую декларацию 3-НДФЛ в случае продажи имущества.

Российский налоговый портал предлагает налогоплательщикам удобный сервис – мастер по заполнению налоговой декларации 3-НДФЛ.

Пример – гражданин Иванов Петр Степанович продал автомобиль и квартиру. Автомобиль он продал за 750 тыс. руб., который находился в собственности у него менее трех лет. Квартира была продана за 1 500 тыс. руб., она в нашем примере также находилась в собственности гражданина менее трех лет.

1) Надо начать заполнение декларации с внесения личных данных. Вам необходимо ответить на вопросы программы и заполнить данные о вашем ИНН. Внимательно проверяйте вносимые данные. в строке «ИНН» необходимо указать ваш номер. Если у вас его нет, то это не будет являться ошибкой, и вы на следующей странице просто заполните свои паспортные данные.

2) Переходим к заполнению раздела «Доходы». Отметить необходимо «галочкой» пункт «Продажи», так как речь идет о декларировании дохода от продажи имущества. Пункт «Работа» в данной ситуации заполнять не нужно.

3) Заполняем данные по доходу № 1 – продажа автомобиля.

После того, как заполнены данные по доходу от продажи автомобиля, можно приступать к заполнению дохода № 2. Сначала его следует добавить, нажав на кнопку «Добавить доход».

4) Заполняем аналогично данные по доходу от продажи квартиры.

5) Далее, нажимая на кнопку «Сохранить и продолжить», декларацию надо сформировать и скачать. Налоговая декларация готова для отправки в ИФНС.

Личный консультант заполнит
за вас декларацию за 1699 ₽

Источник: http://ndflka.ru/article/uplata-nalogov/obrazets-zapolneniya-3-ndfl-pri-prodaje-imuschestva/

Как заполнить программу декларация 3НДФЛ о доходах, полученных от продажи квартиры, пошаговая инструкция и пример для заполнения

Если в течение года Вами был получен доход от продажи имущества, в начале следующего года доходы следует за декларировать и подать в налоговую инспекцию по месту жительства.

При получении дополнительного дохода при продаже имущества, а именно: квартиры, комнаты, земельного участка, дачи, гаража, машины и т.д. необходимо составить декларацию 3НДФЛ.

Содержание:
  • Возврат подоходного налога
  • Инструкция заполнения
  • Задание условий
  • Информация о декларанте
  • Информация о доходах
  • Для чего необходима кадастровая стоимость
  • Пример расчета
  • Проверка

Уважаемые читатели! Если Вы не нашли на нашем сайте нужную информацию по тому или иному вопросу, задавайте его в режиме онлайн по телефонам:

Также, получить бесплатную юридическую помощь у нас на сайте . Заданный Вами вопрос не заставит долго ждать!

Подать декларацию на полученные доходы от продажи имущества необходимо в срок до 30 апреля следующего года.

Нашими специалистами разработана удобная пошаговая инструкция для самостоятельного заполнения онлайн. Пример заполнения программы декларация подробно описывает, какие листы требуются для составления отчета 3НДФЛ.

Мы предлагаем Вам по нашим образцам подготовить декларацию о доходах, приобретенных от продажи имущества совершенно бесплатно. Вам не нужно тратить деньги за услуги в организации по заполнению декларации.

Читайте так же:  Исковое заявление на выписку из квартиры

Возврат подоходного налога

Декларация 3НДФЛ требуется для заполнения, если желаете получить налоговый вычет для возврата подоходного налога:

  • Стандартный вычет на детей;
  • Социальный вычет: за лечение, а том числе и дорогостоящее лечение; за обучение, как своего, так и детей; добровольное страхование; за благотворительность; оценка квалификации;
  • Имущественный вычет: при покупке квартиры, покупка квартиры по ипотеке, вычет по уплаченным процентам по ипотеке.

Пошаговая инструкция по заполнению программы 3НДФЛ для налогового вычета за лечение — скачать

Инструкция заполнения

Перед тем, как перейти непосредственно к заполнению, на официальном сайте необходимо скачать и установить Программу декларация.

Теперь приступим непосредственно к заполнению необходимых окошек для декларирования доходов от покупки квартиры или другого вида имущества.

Заполнение декларации 3НДФЛ о полученных доходах, нам потребуется заполнить 3 раздела, давайте по порядку.

Задание условий

Вкладка «Задание условий» запрашивает общую информацию, делаем пошагово:

1. Тип декларации – ставите 3НДФЛ;

2. Номер инспекции указываете, ту, куда будете подавать документы. Проваливаетесь в окошко и выбираете нужный для вас. Узнать номер инспекции можно по ссылке задав свой домашний адрес;

3. Номер корректировки – ставится «0», если подаете впервые в этом году. В случае возвращения от налоговой для доработки, ставите 1, 2, 3, 4…. эта цифра будет меняться сколько раз, сколько вами будет подана заново;

4. Код ОКТМО вашего муниципального образования можно найти на сайте налоговой. Задаете код региона и название муниципального образования;

5. Укажите признак налогоплательщика. Предлагается для выбора пять признаков, если ни одно не подходит, выбирайте иное физ. лицо;

6. Укажите имеющиеся доходы: если работодатель отчисляет подоходный налог 13% от вашей зарплаты, тогда выбирайте первый пункт, если другой из перечисленных доходов то ставьте галочку в определенном месте;

7. Достоверность данных – если данную информацию подтверждаете лично, ставьте в соответствующем месте, через представителя, тогда требуется внести его данные.

Информация о декларанте

Заходим в следующий раздел, который называется «Сведения о декларанте»:

1. Фамилия;

4. Вносим номер Вашего ИНН;

5. Дату рождения выбираем, провалившись в окошко;

6. Место рождения;

7. Код страны: в программе по умолчанию стоит код России, если другое, выберете из выпадающего окошка;

8. Сведения о документе. Вам предлагается выбрать из выпадающего окошка тот документ, который будет предоставлен в налоговую в качестве, удостоверяющем Вашу личность;

9. Серия и номер документа;

12. Телефон для связи.

Информация о доходах

После того как заполнили второй раздел налоговой декларации, переходим к внесению «Доходы полученные в РФ»:

Вверху вам представлены цифры: 13, 9, 35, 13, необходимо выбрать нужную вкладку, но необходимо представлять, что имеет та или иная цифра:

  • 13 – если Ваши доходы, в том числе и зарплата, облагаются по ставке НДФЛ 13%;
  • 9 – если до 01.01.2015 года получали дивиденды, которые облагаются налогом по ставке 9%;
  • 35 – если доходы получены от выигрышей, конкурсов, лотерей, призы, игры, облагаемые по ставке 35%. Важно! Не перепутайте вкладку первую и последнюю!

Приступим к занесению данных в программе декларация 2017 о ваших доходах в организации, облагаемых по ставке 13%. Подготовьте справку 2НДФЛ, которую заказываете у работодателя.

Добавляем источник выплаты, это организация в которой работаете, из справки 2НДФЛ берете все необходимые данные:

2. ИНН организации;

5. Если стандартные вычеты у данного работодателя, поставьте галочку.

Необходимые данные работодателя внесены, переходим к заполнению самих доходов.

Окно «сведения о доходе» состоит из пяти окошек:

1. Добавляем доход;

2. Выбираем код дохода в соответствии с кодами в справке 2НДФЛ. Наиболее распространенные коды это 2000 – з/плата, 2012 – отпускные, 2300 – больничный лист временной нетрудоспособности:

1. и 2. Вносим сумму и месяц, когда был получен доход.

После того как внесены все суммы доходов по месяцам у данного работодателя, переходим к следующей информации:

1. Вносим сумму облагаемого дохода, согласна справки;

2. Исчисленную сумму налога;

3. Сумма удержанных.

Если по каким-то причинам, у Вас несколько справок о доходах от разных работодателей, необходимо всю цепочку повторить.

Рассмотрим на примере полученного дохода от продажи квартиры. Если получен дополнительный доход от другого имущества, заносите данные аналогично.

Добавляем источник дохода аналогично как с данными работодателя. В графе «наименование источника выплаты» пишем «Продажа квартиры» и рекомендую написать Фамилию и инициалы покупателя, т.е. «Продажа квартиры Сидорову И.И.» Остальные данные: ИНН, КПП, ОКТМО – не указываете.

Заполняем сведения о доходе:

1. Выбираем код дохода.

2. Проваливаемся в данное окошко и выбираем код 1510 (доходы от продажи жилых домов, квартир, комнат, дач, садовых домиков и т.д.).

1. В окно сумма дохода, ставите сумму продажи квартиры или другого имущества;

2. Если, квартира была приобретена до 01.01.2016 года галочку ставить не нужно, а переходим в окошко №6, если после данной даты, то проставьте галочку во 2 окне;

3. Указываем еще раз сумму полученного дохода от продажи квартиры, как в договоре купли-продажи;

4. Напишите кадастровый номер недвижимости;

5. Данные во втором пункте;

6. Месяц получения денежных средств от продажи квартиры.

Читайте так же:  Как узнать задолженность по квартплате — все способы

Кадастровую стоимость. Кадастровую стоимость можно посмотреть в договоре купли-продажи, но не всегда. Если она отсутствует, тогда зайдите на сайте Росреестра. Необходимо ввести кадастровый номер и адрес объекта недвижимости.

Для чего необходима кадастровая стоимость?

  • Если квартира продана до 01.01.2016 года, Ваш налогооблагаемый доход рассчитывался из договора продажи, т.е. из стоимости ее продажи. То есть, Вами продана квартира за 2 млн. рублей, налогооблагаемый доход равен той же сумме.
  • Если квартира продана после 01.01.2016 года, налогооблагаемый доход будет определяться исходя, превышает ли по договору продажи стоимость квартиры 70% от кадастровой стоимости. Если превышает, то налогооблагаемый доход равен стоимости квартиры, если не превышает, то должен быть равен кадастровой стоимости умноженной на 0,7.
Рассмотрим подробно на примере двух вариантов:

Вы продаете квартиру за 4 млн. рублей, кадастровая стоимость данной квартиры оценена в 3,5 млн. рублей. 70% от кадастровой цены равна 2,45 млн. рублей. Налогооблагаемый доход будет равен стоимости продажи 4 млн.

Вы наследник квартиры с кадастровой стоимостью 8 млн., продаете ее за 3 млн. 70% от кадастровой стоимости данной квартиры 8 млн. * 70% = 5,6 млн. Таким образом, по расчету сумма больше, чем за которую вами была продана квартира, следовательно, налогооблагаемый доход будет составлять 5,6 млн. рублей.

Переходим к коду вычета.

Если вами квартира приобретена и находилась в собственности менее 3 лет, 5 лет или с 01.01.2016 года, вам положены следующие вычеты:

«901 код» — вычет 1 000 000 рублей;

«903 код» — данный вычет подразумевает возможность уменьшить размер стоимости продажи квартиры на сумму, которую потратили на ее приобретение. Предоставьте, подтверждающие документы.

К примеру:

Приобрели жилье за 1,5 млн, а продали за 1,8 млн. в собственности которой менее 3-х лет. Размер вычета составит 1 млн. рублей (код 901) или 1,5 млн. (по коду 903) учитывая сумму расходов на покупку.

Если выбираете код 903, тогда в графе 2 указываете сумму стоимости квартиры при покупке. При подаче декларации 3НДФЛ от продажи квартиры приложите договор, по которому приобретали.

После чего в графе месяц, укажите месяц продажи квартиры.

Проведем проверку

Сделаем проверку правильности заполнения декларации 3НДФЛ.

Для этого выбираем вкладку «декларация», в выпадающем окне «проверить», запускаем.

Если, при проверке не обнаружено нарушений, смело сохраняйте ее в виде файла в электронном виде, либо распечатайте на принтере и предоставляйте в налоговую в бумажном виде.

Скачать бесплатно:

Как оформить вычет по НДФЛ для ребенка инвалида, сроки подачи, размер — подробно

Скачать образец заявления на вычет по НДФЛ на ребенка — здесь

Пошаговая инструкция для онлайн заполнения декларации 3 НДФЛ за прошедший год — подробно

Юридическая консультация!

У Вас накопилось много вопросов? Не знаете как их разрешить?

На сайте не нашли ответа на свой вопрос?

Задавайте их опытным юристам, ответ будет отправлен в течении 10 минут.

Помощь административного, семейного, жилищного, гражданского и уголовного права!

Хотите получить консультацию по телефону, звоните прямо сейчас:

Источник: http://ourdocs.ru/kak-zapolnit-deklaraciyu-3ndfl-o-doxodax-poluchennyx-ot-prodazhi-kvartiry-poshagovaya-instrukciya-i-primer-dlya-zapolneniya/

Заполнение 3-НДФЛ с помощью программы “Декларация”

Заполнение 3 НДФЛ в программе “Декларация” является вторым по популярности способом формирования отчетности по подоходному налогу. Использование программного обеспечения для заполнения декларации актуально, например, в случае отсутствия регистрации на сайте ФНС или стабильного интернет-соединения, ведь внесение сведений в программу происходит в режиме офлайн.

В отличие от заполнения 3-НДФЛ в Личном кабинете, где все происходит поэтапно и с подробными подсказками, в данном случае пользователь видит перед собой программу с несколькими вкладками, в которых необходимо отразить сведения о том, кто заявляет вычет, о размере его доходов и сумме заявляемых вычетов.

Программа “Декларация” – что это?

ПО “Декларация” является программным средством, разработанным ФГУП ГНИВЦ ФНС РФ, позволяющим в автоматизированном порядке заполнить отчетность по форме 3-НДФЛ и 4-НДФЛ (заполняют только ИП на ОСНО).

Какую версию программы выбрать

Для каждого года существует отдельная версия программы. Так, для заполнения 3-НДФЛ за 2017 год используется программа “Декларация 2017”. Для получения вычета за 2016 год 3-НДФЛ необходимо заполнить в ПО “Декларация 2016”, за 2015 – в программе Декларация 2015.

Примечание: если 3-НДФЛ по ошибке будет заполнена в другой версии программы, например, при заявлении вычета за 2017 год, отчетность будет заполнена в ПО “Декларация 2016”, в приеме документа будет отказано.

Возможности ПО “Декларация”

С помощью программы “Декларация” можно:

  • Заполнить 3-НДФЛ при покупке квартиры/дома или земельного участка.
  • Заполнить 3-НДФЛ при заявлении вычета за лечение и обучение.
  • Заполнить 3-НДФЛ при заявлении вычета за ребенка (детей).

Скачать программу “Декларация”

Версия программы Приказ, утвердивший форму декларации Файл для скачивания Инструкция по установке
Декларация.2017 Приказ ФНС РФ от 25.10.2017 № ММВ-7-4/[email protected] скачать Word

Декларация.2016 Приказ ФНС РФ от 10.10.2016 № ММВ-7-11/[email protected] скачать Word

Декларация.2015 Приказ ФНС РФ от 25.11.2015 N ММВ-7-11/[email protected] скачать Word

Декларация.2014 Приказ ФНС от 24.12.2014 № ММВ-7-11/[email protected] скачать Word

Примечание: аналогичные версии программы можно также скачать на сайте ФНС и ГНИВЦ ФНС.

Видео (кликните для воспроизведения).

Источник: http://pro-vychety.ru/3ndfl/instruktsii-po-zapolneniyu-v-programme

Как заполнить 3 ндфл в программе декларация при продаже имущества
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here